Halaman 1 dari 1

CONTRACT YANG DIFAKTURKAN

PostDipost: Kam Sep 13, 2012 12:32 pm
oleh ag2063sdxx01-fitri
dear SAP SD Team,

mohon solusinya, pada tanggal 07 september 2012 saya membuat faktur penjualan nomor ref 296505011 yang merefer ke contract 570000009. akan tetapi setelah dicrosschek dikartu piutang(FBL5N) terdapat saldo sejumlah faktur.mohon bantuannya untuk mengechek nomor contract tersebut.
terimakasih.

fitri-adm penj 2063

Re: CONTRACT YANG DIFAKTURKAN

PostDipost: Kam Sep 13, 2012 3:10 pm
oleh sapsd
Dh,

Kalau dilihat data-datanya sbb :
1. SO Contract 0570000009 terdiri dari item 10 s/d 60
Pengesetan Billing plan untuk item 20 dan 40 berada pada level item (Down payment dan Pembayaran)
Sedangkan Billing plan untuk item 60 dipasang pada level Header (hanya Down Payment saja)
Cek kembali dokumen SO Contract tersebut.

2. Pengesetan Billing plan dalan satu dokumen contract tidak dibenarkan dipasang pada 2 level.
Harus ditentukan apakah dipasang di level item atau header.

3. sebaiknya dilakukan langkah sbb :
a. invoice 0296505011 di cancel.
b. pengesetan ulang billing plan dengan mengacu pada invoice DP : 0296501907
cek kembali apakah Inv. DP 0296501907 sudah di settlement (koordinasikan dg akuntansi).
c. create invoice baru pengganti dari invoice 0296505011 (yang telah dicancel)
d. Re-Use No Faktur Pajak dari Invoice 0296505011

Demikian kami informasikan, terima kasih.

SAP-SD
Yan

Re: CONTRACT YANG DIFAKTURKAN

PostDipost: Jum Sep 14, 2012 8:18 am
oleh ag2063sdxx01-fitri
terimakasih pak, baik ...akan saya coba

fitri