Halaman 1 dari 1

FAKTUR PENJUALAN

PostDipost: Rab Mei 01, 2013 9:30 am
oleh ag2060sdxx02-sonywp
Dear,

Mas Yanto
Mas Rendra

Mohon bantuan untuk permasalahan pebuatan faktur (terlampir).

salam
Sony WP

Re: FAKTUR PENJUALAN

PostDipost: Rab Mei 01, 2013 10:02 am
oleh ag2060sdxx02-sonywp
Mas kami sudah cek tax classnya dan ternyata A1, harusnya A4. mohon bantuan bagaimana cara merubahnya atau up date so nya.

Salam
Sony WP

Re: FAKTUR PENJUALAN

PostDipost: Rab Mei 01, 2013 10:06 am
oleh sapsd
Dh,

Hal ini disebabkan ada perbedaan tax class customer di master data dengan sales order.
Coba lakukan sbb :
1. Cek tax class baik di SO dan master data.
- untuk SO : ZSDSQVI_CEKTAX (isi plant, nomor SO lalu Execute) --> lihat kolom tax class
- CMD : XD03 (isi Company code, S.Org. Dist Chanel dan division lalu enter)
klik Sales area data - Billing - lihat tax class-nya
1 = A2
2 = A1
3 & 4 = A3

2. Jika ada perbedaan lakukan langkah koreksi sebelum di invoice
misalkan di SO = 2
di master data (saat ini) = 3
Tax Class seharusnya (Yang Benar) = 3, sesuai dengan master data
maka harus dilakukan koreksi / update tax class di sales order, caranya sbb :

Tcode : VA02 --> masukkan nomor SO - Enter
Klik : Goto - Header - Partner, lakukan koreksi sbb
a. pada kolom partner, baris Bill to Party dan Payer, ganti dengan kode customer lain (enter2, bisa 5x enter atau lebih) sampai screen putih.
b. pada kolom partner, baris Bill to Party dan Payer, kembalikan lagi ke kode customer semula (enter2, bisa 5x enter atau lebih) sampai screen putih.
c. SAVE
3. Cek kembali dengan seperti point 1, setelah tax class sama dgn di master data, baru dilakukan create invoice

Demikian kami informasikan, selamat mencoba.

SAP-SD
Yanto