oleh sapfico » Sen Feb 06, 2012 10:09 am
1. Buat DP Request sebesar Dp yg dimaksud --> dibuat oleh Adm Penjualan
2. Terima DP via bank "F-02" --> Bag. Bank
(40) Bank
(50) Bank Clearing
perhatikan rate-nya (nilai tukar ) hrs sesuai change rate pada faktur pajaknya
3. Input DP via "F-29" --> Bag. AR
Jurnalnya :
(D) BANK CLEARING
(K) DOWN PAYMENT
(K) VAT OUT CLEARING
Cara inputnya :
• isi Doc Date dan Posting Date = sesuai dg tgl diterimanya uang via bank,
• isi Company Code = 1000 (SMT), 2000 (AGI), 3000 (SGI),
• isi Currency = dg IDR u/ rupiah, USD u/ dollar US,
• isi Rate = sesuai kurs di Faktur Pajak, mis. Jika Rp. 8.850,45 ditulis “8,85045” utk Mata Uang Asing
• isi Reference = utk memorial ada arus kas, mis MMK0007/01/2011,
• isi Doc Header Text = dg keterangan DP PT. XYZ,
• isi Account (di tab “Customer”) = dg kode customer,
• isi Special GL ind = dg “A” (Down Payment Customer)
• isi Account (di tab “Bank”) = dg GL Account “BANK CLEARING”
• isi Amount = dg jumlah invoice-nya (incl PPN),
• isi Value Date = sesuai posting date,
• isi Text = dg keterangan yg jelas & terperinci
• isi Business Area = sesuai kode cab ybs,
• isi Assignment = dg bukti bank masuk, mis. IGLxxxx/01/2011
• klik REQUEST --> "INGAT TIDAK BOLEH DIENTER"
• lalu blok Down Payment Request-nya sesuai dg no dokumen FI dari invoice tsb,
• kemudian klik Create Down Payment,
• lalu cek jurnalnya dg meng-klik document/ simulate,
* Kemudian klik "DISPLAY CURRENCY" untuk melihat secara Rupiah --> cross cek jml Rp. PPN dg PPN yang tertera pada faktur pajak ; sama atau tidak jumlahnya (Rp)
* jika jurnalnya sdh benar lalu klik tombol post.
Kemudian dilanjutkan mengclearkan Bank Clearing oleh Akuntansi
SAP FICO